|
|
Faktúra |
472015
|
školské pomôcky pre žiakov HN
|
49,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.04.2015 |
MEGGY s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
492015
|
elektromontážne práce v ŠJ
|
107,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.04.2015 |
Anton Uhnák MONEL |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/48/2015
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
70,10 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.04.2015 |
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/47/2015
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
240,14 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.04.2015 |
Ryba Košice |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/50/2015
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
134,78 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.04.2015 |
Ryba Košice |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/49/2015
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
62,09 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.04.2015 |
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
502015
|
nákup kanc.potrieb
|
207,85 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.04.2015 |
Milsoft - Ing. Milan Švolík |
Základná škola Čajkov |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/51/2015
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
75,32 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.04.2015 |
Slavomíra Vargová-Pekáreň Nová Dedina |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/52/2015
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
185,35 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.04.2015 |
EDEN Ján Machovič |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
512015
|
vodné stočné
|
25,52 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.04.2015 |
Západoslovenská vodár.spoločnosť |
Základná škola Čajkov |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
522015
|
za nternet a telefón
|
62,65 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Čajkov |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
532015
|
poplatok za tan.kurz- žiak SZP
|
40,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.04.2015 |
JUNILEV |
Základná škola Čajkov |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
542015
|
za plyn 5/2015
|
1 258,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
SPP a.s. |
Základná škola Čajkov |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
552015
|
elektrická energia 5/2015
|
378,63 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
ZSE Bratislava |
Základná škola Čajkov |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/53/2015
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
66,22 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.05.2015 |
Ryba Košice |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/54/2015
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
132,29 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.05.2015 |
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/55/2015
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
207,18 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.05.2015 |
Ryba Košice |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/56/2015
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
164,26 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.05.2015 |
EDEN Ján Machovič |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
57205
|
za mobil
|
27,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Čajkov |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
562015
|
nákup tlačív
|
5,76 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.05.2015 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Čajkov |
|
|
|
29.05.2015 |